|
а какие особенности страховых взносов за руководителя ? trk415e76, Eiffil123, Fish, X Leshiy, Гена, nick86, Олдж, Злопчинский, SleepyHead, dergreche, Seriy_Volk, vis, RoRu, coldsiemens, EgorovaSE, phabeZ, elka302
| ☑ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
0
RoRu
20.03.26
✎
10:18
|
появилась новая контора, у которой денег пока нет, а работает с марта. Надо будет начислить страховые за руководителя.
вопросы такие: а надо ли подавать уведомление и есть ли отличия? а в РСВ как учитывается( понятно, что новой пока нет, но может кто-то что-то уже слышал)? какие ещё есть нюансы ? |
||||
|
1
Гена
гуру
20.03.26
✎
10:24
|
(0) 1. БазаСВ = МРОТ
2. Взносы с неё по тарифу конторы 3. Уведомления и РСВ обязательно стандартно, как если бы выплатили этот МРОТ 4. Персы обязательно: МРОТ в строке 070 5. Никаких дополнений в РСВ не требуется. Поэтому стандартно новая форма только для льготного МСП. Остальные могут сдавать 1кв по старой форме, при желании. |
||||
|
2
Джордж1
20.03.26
✎
10:26
|
(0)Проще МРОТ руководителю начислить
|
||||
|
3
Гена
гуру
20.03.26
✎
10:28
|
(2) Не надо.
|
||||
|
4
RoRu
20.03.26
✎
10:32
|
(1) спасибо
а возьмут по старой форме РСВ думаете? т.е если по старой то база -мрот и 1 человек, если новая контора? |
||||
|
5
Гена
гуру
20.03.26
✎
10:35
|
(4) Если тариф не льготный МСП (который 15% свыше полуторки), то старую форму возьмут. Об этом уже несколько раз ФНС объявляла.
Вопрос только по сумме. Какая точно дата регистрации ООО в ЕГРЮЛ? |
||||
|
6
RoRu
20.03.26
✎
10:37
|
(5) 28 февраля
|
||||
|
7
Гена
гуру
20.03.26
✎
10:41
|
(6) Тогда за февраль базаСВ будет 1/28 * 27093, ну и взносы. Не забудьте на днях Уведомление. И Персы за февраль.
|
||||
|
8
RoRu
20.03.26
✎
10:42
|
(7) спасибо ещё раз
|
||||
|
9
Гена
гуру
20.03.26
✎
15:19
|
(0) А в какой программе ведёте учёт?
|
||||
|
10
RoRu
20.03.26
✎
23:15
|
(9) бух вышла первый день, создали БП + ЗУП во фреше
выяснилось, что по факту, они ещё в январе открылись, это новый директор с 28 февраля ))) |
||||
|
11
Гена
гуру
21.03.26
✎
06:41
|
(10) 1. Раз фирма зарегистрирована в январе, то прямо сегодня сдайте Уведомление об исчисленных суммах налогов по КНД 1110355
КБК: 18210201000011000160 Код периода: 21/01 (Январь) Сумма = 27093 * (31.01.2026 – ДатаРегистрации + 1)/31 * 30% Штрафа за опоздание нет, будет только копеечная пеня с 3 марта по сегодня включительно, и то, если нет и не было денег на ЕНС. 2. Не позднее среды 25-го марта сдайте второе Уведомление по страховым взносам по п.1 только с кодом периода 21/02 (Февраль) на сумму 27093 * 30% 3. ЗУП Раз фреш, то релиз последний: 37.16 В нём можно отработать учредителя - не сотрудника. Заведите 31.01.2026 док «Регистрация облагаемой базы руководителя». Под месяцем «Январь 2026» поставьте флажок «Отсутствует трудовой договор руководителя». Тогда откроется для выбора не справочник сотрудников, а справочник ФЛ. 4. Аналогично за февраль, только учредителю проставьте 27 дней осуществления полномочий. Проверьте расчёт базы как 27093 * 27/28 5. Нормального директора, как я понял, приняли на работу 28-го февраля. Ему уже не надо вводить док Регистрации из п.3 и 4. Последний релиз директора-сотрудника самостоятельно отрабатывает в стандартном доке Начисление зп за месяц, в данном случае – за февраль. Только не забудьте в справочнике должностей поставить флажок «Должность единоличного руководителя коммерческой организации». 6. Проверьте, что в доке Начисление зп за февраль у директора начислений нет, но на вкладке взносов появилась сумма 27093 * 1/28 * 30% 7. Теперь формируйте Персы (Персонифицированные сведения или ПСВ) сначала за январь, затем за февраль. В январе будет один учредитель с базой по строке 070 из п.1. А в феврале будет уже двое застрахованных лиц: учредитель с базой СВ 27093*27/28 и директор с базой СВ 27093/28. Сдайте в ИФНС оба отчёта также сегодня. Скорее всего за просрочку январских сведений штрафанут на 500 рублей, но это терпимо. 8. Будущий РСВ за 1кв заполнится нормально, переделывать не нужно. 9. А вот с Разделом 2 ЕФС-1 (травматизм) за 1кв будут проблемы, если в марте пошла работа и были уже выплачены зарплаты, которые облагаются ФСС_НС (травматизм). К сожалению, разработчики изначально НЕ разделили объекты единых страховых взносов и травматизма, разделили только обложение/необложение. Поэтому в ЗУПе отсутствует ветка алгоритма, по которой есть объект обложения СВ по ст.420 НК РФ, но нет объекта для травматизма по ст.20.1 125-ФЗ И ошибочно мротные базы для учредителя и директора попадут в исследуемый в настоящем пункте отчёт по травматизму. https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/oshibka-v-zup-3-1-oblagaemaya-baza-rukovoditelya-vklyuchaetsya-v-razdel-2-efs-1.html Разработчики изначально предусмотрели следующий обходной путь в коде. В общем модуле УчетСтраховыхВзносовЗаполнениеОтчетности в Процедура РасчетПоказателей_РегламентированныйОтчетЕФС1ОСС описали специальный массив для Невключения конкретных видов дохода в наш квартальный отчёт по травматизму: НеОбъект = Новый Массив;
НеОбъект.Добавить(Справочники.ВидыДоходовПоСтраховымВзносам.НеЯвляетсяОбъектом); НеОбъект.Добавить(Справочники.ВидыДоходовПоСтраховымВзносам.ДоговорыГПХ); ……… Облагаемая база руководителя промаркирована как ОблагаетсяЦеликомНеОблагаемыеФСС_НС т.е. целиком облагается СВ, но не облагается травматизмом. Вот почему в описание массива необъектов необходимо добавить новую строку: НеОбъект.Добавить(Справочники.ВидыДоходовПоСтраховымВзносам.ОблагаетсяЦеликомНеОблагаемыеФСС_НС); //Гена + 10. Понятно, что в облачном фреше нет открытого для нас конфигуратора, поэтому для правки ЕФС-1 по п.9 необходимо сделать расширение в любом ЗУПе или БП (процедуры идентичны) и отправить его на аудит и исполнение франчу, который и продал этот фреш. Вроде всё. Думаю, часа за два справитесь. Действуйте. |
||||
|
12
SleepyHead
гуру
21.03.26
✎
07:12
|
(11) Перечитал, спасибо
Я думаю, к отчетности они это и сами исправят. |
||||
|
13
laeg
23.03.26
✎
11:47
|
(1) Вопрос как ГУРУ в теме ЗУП.
Клиент тут историю рассказал: Руководитель, получает нормальную ЗП (гораздо выше МРОТ), пошел в отпуск - 45 дней, в итоге один месяц без начислений, заставили начислить страховые по МРОТ. Правомерно ли это ? |
||||
|
14
Гена
гуру
23.03.26
✎
11:48
|
(13) Да.
|
||||
|
15
trk415e76
23.03.26
✎
11:58
|
(13) есть такое, к сожалению(. Надо крутить с периодами отпуска, чтобы не было пустышек по начислениям... Сам боролся только что в марте.
|
||||
|
16
Гена
гуру
23.03.26
✎
12:02
|
(15) Боролись? Ну-ну...
Здесь же есть на форуме наёмные директора, они меня поправят. А мы с Вами проведём мысленный эксперимент. Вот придёте Вы с ГБ к директору и заявите, что по закону ему положены в длинном отпускном марте дополнительные пенсионные баллы в увеличение его пенсии "за счёт заведения". После чего Вы с ГБ скажете, что поборолись с этим. Как Вы думаете, а какова будет его реакция? ) |
||||
|
17
trk415e76
23.03.26
✎
17:18
|
(16) я сам директор)
|
||||
|
18
Гена
гуру
23.03.26
✎
17:28
|
(17) Э... э...
|
||||
|
19
SleepyHead
гуру
23.03.26
✎
17:53
|
(18) Переиграл и уничтожил!
|
||||
|
20
Гена
гуру
23.03.26
✎
18:27
|
(19) Чудес не бывает. Значит у нашего директора зарплата по году десятибальная и этот МРОТ и на фиг не нужен )
|
||||
|
21
RoRu
24.03.26
✎
10:09
|
(13) а заставили это как и кто?
|
||||
|
22
Гена
гуру
24.03.26
✎
10:58
|
(21) Новый абзац ст.421 НК РФ и разъяснения ФНС.
БазаСВ_мин_МРОТ определяется исключительно по наличию директора в ЕГРЮЛ. Он может сидеть в СИЗО, болеть, находиться в длинных отпуске за свой счёт или очередном таковом. Он может улететь на Луну или пропасть без вести. Пока он записан в ЕГРЮЛ как единоличный исполнительный орган - с нынешнего года каждый месяц базу МРОТ для единых страховых взносов вынь да положь. Исключение только одно: СВО |
||||
|
23
Гена
гуру
24.03.26
✎
11:25
|
А по 27-ФЗ пенсионные баллы исчисляются исключительно и только от БАЗЫ страховых взносов, но не от взносов, как до сих пор полагают некоторые. Деньги, поступающие на инд. лиц. счёт (ИЛС) любого человека, конвертируемые затем в пенсионные баллы по ежегодному курсу, рассчитываются для ВСЕХ одинаково:
БазаСВ * 16.02% Можете прямо сейчас проверить. Зайдите на свои госуслуги и гляньте пенсионные расчёты. Там за любой год два столбца сумм: БазаСВ ... БазаСВ * 16.02% Эта формула давно принята законом именно что для социальной справедливости. Пенсия работника ну никак не может зависеть от тарифа СВ конкретного работодателя: 30%, 15%, 7.6% или даже 0% (АвтоУСН). Иначе все работники побежали бы к работодателям на 30% ) Вот почему мне странна позиция директора, который отказывается от своих дополнительных пенсионных баллов в месяце бездоходного длинного отпуска: - Нет! На это я пойтить не могу! Мне надо посоветоваться... с программистом, чтобы он часть отпуска перебросил на пустой месяц! |
||||
|
24
RoRu
24.03.26
✎
14:28
|
(22)а если бы директор взял два отпуска , с февраля и с 1 марта - то взносов бы не было ? Идиотизм. А можно типа назначить на время отпуска исполняющим обязанности зам директора и у него будет зарплата и тогда не надо доплачивать ?
|
||||
|
25
Гена
гуру
24.03.26
✎
14:45
|
(24) Не доплачивать. Речь не идёт об обязательной выплате денег директору. Обязательна лишь ежемесячная база как минимум 27093= для обложения страховыми взносами. Натуральная. Она полагается лишь тому руководителю, который прописан в ЕГРЮЛ. Так что зам может хоть обзамещать своего отсутствующего великого руководителя. Всё равно последнему обязаны начислить натуральную (не на руки) базу СВ.
|
||||
|
26
vis
10.04.26
✎
12:37
|
(25)Геннадий, можете подсказать как именно такой расчёт страховых оформляется в УПП?
|
||||
|
27
Гена
гуру
10.04.26
✎
14:10
|
(26) Глянул демо 268.1
|
||||
|
28
vis
10.04.26
✎
19:47
|
(27) Кстати, сегодня выпустили 1.3.269.1
|
||||
|
29
vis
10.04.26
✎
21:53
|
(27) Доп. начисление нужно ещё куда-то настроить?
И потом сразу делать документ Начисление страховых взносов? |
||||
|
30
SleepyHead
гуру
11.04.26
✎
04:27
|
(11) В свежем релизе работает правильно.
|
||||
|
31
Гена
гуру
11.04.26
✎
06:44
|
(30) Да?
- Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним (с) Раджа из м/ф "Золотая антилопа" |
||||
|
32
Гена
гуру
11.04.26
✎
06:33
|
(30) Разработчики пошли своим путём: исключили ДополнительнаяОблагаемаяБазаРуководителя в запросе для формирования ВТДанныеУчета
|
||||
|
33
Гена
гуру
11.04.26
✎
06:38
|
(29) Не сразу. После описания нового начисления надо его каждый месяц заводить доком Регистрации разовых начислений на вкладке Доп. начисления и только потом док Начисление страховых взносов
|
||||
|
34
vis
11.04.26
✎
07:40
|
(33) У меня док Начисление страховых взносов ничего не выбирает...
|
||||
|
35
Гена
гуру
11.04.26
✎
07:53
|
(34) Скрины давайте посмотрим: как начисление настроили, как разовое провели.
|
||||
|
36
SleepyHead
гуру
11.04.26
✎
10:03
|
(32) Да, но результат верный. Хотя и не без шероховатостей - исключенная сумма не видна в отчете "Проверка расчета взносов".
|
||||
|
37
vis
11.04.26
✎
15:02
|
(35) Я в зарплате не силён...
Настроил только то что у вас на скринах в (27) показано. Можете подсказать, что ещё нужно сделать? |
||||
|
38
Гена
гуру
11.04.26
✎
15:22
|
(37) Релиз? Типовой?
Давайте скрины настройки дополнительного начисления. Либо скидывайте dt |
||||
|
39
Волшебник
11.04.26
✎
15:39
|
(38) Гена, Вы соблюдаете закон о персональных данных ФЗ-152?
|
||||
|
40
vis
11.04.26
✎
19:22
|
|||||
|
41
Гена
гуру
12.04.26
✎
07:51
|
(40) У меня есть демо, я знаю настройки. Не пойму Вашей цели. Мне казалось, что у Вас в работе какая-то архаичная много раз переписанная УПП, с которой заказчику жаль расставаться, и надо только довнести туда допбазу для взносов директору.
Нет? |
||||
|
42
vis
12.04.26
✎
19:48
|
(41)Да, надо только довнести допбазу для взносов директору.
Какие документы нужно сделать кроме самого "Доп. начисления" и "Регистрации разовых начислений" ? |
||||
|
43
Гена
гуру
13.04.26
✎
07:29
|
(42) Доп.начисление - это не документ, а новое начисление в большом списке таковых. Достаточно его каждый месяц заводить малообеспеченному директору доком регистрации разовых начислений. Далее стандартные документы по зарплате и налогам как и любому другому работнику.
|
||||
|
44
vis
13.04.26
✎
20:50
|
(43) Геннадий, посмотрите, пожалуйста.
Я правильно сделал? Получается что директору начислился МРОТ и, соответственно, взносы с него? Или самого начисления зарплаты не должно быть, а только взносы? https://ibb.co/7JNzT6YR |
||||
|
45
Гена
гуру
13.04.26
✎
21:17
|
(44) Директор без зарплаты или она маленькая?
|
||||
|
46
Гена
гуру
13.04.26
✎
21:34
|
(44) Если зарплаты не было, то должны быть только взносы 8127.90
И в регистрах, и в проводке.
|
||||
|
47
vis
13.04.26
✎
21:39
|
(45) Он без зарплаты.
В документе Регистрации разовых я в показателях ставлю сумму МРОТ. Соответсвенно она и начисляется в качестве зарплаты. Если никакую сумму не указывать, то Результат = 0. И затем документ Начисления страховых не заполняется, пишет "Не обнаружены данные для записи в документ". Я неправильно делаю? |
||||
|
48
Гена
гуру
13.04.26
✎
21:52
|
(47) Раз не начисляется зарплата, так удалите его вообще из Начисления зп.
|
||||
|
49
Гена
гуру
13.04.26
✎
21:57
|
А... у нас же нет функционала типовой 269.1
Да. Надо начислять з/п, только на вкладке допначислений, основная пустая. А чтоб в проводки не лезла - поставьте в настройках флажок "натуральности" дохода (рис.)
|
||||
|
50
Гена
гуру
13.04.26
✎
23:02
|
Правильно, но некрасиво каждый раз разовку заводить.
Кошернее так: 1. Такая же настройка, только для Основного начисления: Зависимое 1-го уровня Формула: Результат = Макс(27093-Расчетная база,0) [потом свой показатель МРОТ опИшите ближе к декабрю] Натура Вкладка Прочее: задайте начисления для расчётной базы = Оплата по окладу и другая светотень, что может начисляться директору 2. Док Сведения о плановых начислениях сотрудников организации - директор - начисление из п.1 = с 01.01.2026 = "Начать" Всё. Теперь при заполнении дока Начисление зп директор будет всегда попадать. Потом всегда начисление взносов и всегда проводки. Вот теперь шоколад ) Не за что. |
||||
|
51
SleepyHead
гуру
15.04.26
✎
05:50
|
(32) Все бы ничего, но в статье 20.2 закона 125-ФЗ нет ни слова о дополнении базы руководителей.
Сейчас отчет заполняется так - дополнение включается в ЕФС-1 в 1и 2 строки (начислено и не облагается). Было бы разумнее исключить из обеих строк, потому что многие бухгалтера с заполнением 1с не согласны и они, как я считаю, правы. Почему фирма 1с до сих пор не завела особый вид дохода для дополнения базы руководителя, не понимаю... он тут просто сам собой напрашивается. ТОгда бы и запросы кривые не пришлось делать |
||||
|
52
SleepyHead
гуру
15.04.26
✎
06:04
|
Ахаха.. они сделали ОСОБОЕ начисление "ДополнительнаяОблагаемаяБазаРуководителя" и теперь отличать надо именно по нему в регистре доходов. ну просто рукалицо..
|
||||
|
53
SleepyHead
гуру
15.04.26
✎
06:15
|
Похоже, в 3.1.37.54 исправлено. В ЕФС-1 не включается ни в первую строку, ни во вторую.
Причем, что характерно, в описании релиза про это ни слова. |
||||
|
54
Гена
гуру
15.04.26
✎
08:03
|
(53) В #32 как раз 37.54 сравнил с предыдущим релизом )
|
||||
|
55
vis
15.04.26
✎
11:42
|
(50) Геннадий, спасибо.
Вроде бы получилось. Настроил и отдал бухгалтеру для проверки. |
||||
|
56
SleepyHead
гуру
15.04.26
✎
13:38
|
(54) Так его же только вчера выпустили? А ваше сообщение от 11.04.
И откуда у вас машина времени... |
||||
|
57
Гена
гуру
15.04.26
✎
14:53
|
(56) Ну значит предыдущий. Я как увидел Ваше сообщение #30 - сразу демо обновил и сравнил процедуры. Стало ведь интересно - что поправили по травматизму.
|
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |